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스톡옵션 행사 시 발생한 이익에 대해 소득세가 부과되는 기준은 무엇인가요? 이러한 이익이 연말정산에서 어떻게 처리되나요? 본문

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스톡옵션 행사 시 발생한 이익에 대해 소득세가 부과되는 기준은 무엇인가요? 이러한 이익이 연말정산에서 어떻게 처리되나요?

푸른드래곤 2024. 1. 30. 20:48
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스톡옵션 행사 시 발생하는 이익에 대한 소득세 부과 기준은 다음과 같습니다:

  1. 행사 이익 계산: 스톡옵션을 행사할 때, 이익은 행사 당시의 주식 시가에서 행사 금액을 뺀 금액으로 계산됩니다. 예를 들어, 행사가 100,000원, 행사 수량 100주, 시가 500,000원일 경우, 행사 이익은 (500,000 - 100,000) x 100주 = 4천만 원이 됩니다.
  2. 근로소득세와 기타소득세: 재직 중 스톡옵션을 행사하면, 이 이익은 근로소득으로 간주되어 근로소득세가 부과됩니다. 반면, 퇴직 후 행사하는 경우 이 이익은 기타소득으로 분류되어 기타소득세가 부과됩니다. 이 경우 근로소득세는 다음 달 10일까지 회사에서 원천징수하여 연말 정산을 통해 정산되며, 기타소득세는 다음 해 5월 종합소득세 신고 시 납부합니다.
  3. 소득세 비과세: 스톡옵션 행사를 통해 얻은 차익 중 연간 5,000만 원까지는 소득세를 부과하지 않습니다. 만약 차익이 5,000만 원을 초과하면, 초과 금액에 대해서만 세금을 납부해야 합니다.
  4. 분할 납부: 스톡옵션 차익에 대한 근로소득세는 5년간 나누어 낼 수 있습니다. 이는 주식 취득으로 인한 당장의 현금 이익이 없음에도 불구하고 근로소득세 부담이 증가하는 경우를 고려한 조치입니다.
  5. 양도소득 과세 선택: 일정 조건을 만족하는 경우, 스톡옵션 행사 시점에 얻은 이익을 근로소득으로 과세하지 않고, 추후 양도할 때 양도소득으로 과세할 수 있습니다. 이 경우 양도소득세율이 적용되며, 이는 근로소득세율보다 일반적으로 낮을 수 있습니다.

이러한 세금 부과 기준은 연말정산에서 중요한 고려사항입니다. 특히, 스톡옵션과 관련된 세금은 상황에 따라 복잡할 수 있으므로, 세부 사항에 대해서는 세무 전문가와 상의하는 것이 좋습니다.

추가적으로, 스톡옵션과 관련하여 다른 궁금한 점이 있으시면 말씀해주세요. 예를 들어, 해외주식과 국내주식의 세금 차이나, 특정 상황에서의 세금 혜택 등에 대해서도 알려드릴 수 있습니다.

 

 

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